任职条件:
1、年龄50岁以下,专科及以上学历;
2、会计、财务管理、审计等相关专业;
3、5年以上审计管理工作经验;
4、熟悉内审整个流程和体系,能灵活运用内部审计工作的程序、技术和方法,能独立
建立和健全整套内部审计系统;
5、了解国家财经法律、法规等,能够灵活运用财务管理、会计核算等方面的有关知识;掌握与内部审计相关的法律法规;
6、熟悉公司相关经营管理制度及工作流程,对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻的了解。
7、认真细致、责任心强,诚实可靠,具有良好的职业素养、沟通协调能力、较强的保密意识.
岗位职责:
1、根据公司战略建立和完善公司内审体系,建立审计工作机制,制定审计制度和规则;
2、领导审计工作,独立监控职责,执行风险评估,确定审计范围,制定审计工作计划;
3、对集团公司各业务部的财务收支、财务预算执行情况和管理效益进行审计;
4、组织对集团公司发生重大财务异常情况进行专项经济责任审计;
5、负责或参与对集团公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责完成上级领导交办的其他工作。