一、岗位职责
1. 按照公司审计计划开展财务审计、经营审计、内控审计等工作。
2. 编制审计工作底稿,撰写审计报告,揭示风险点、问题及管理漏洞。
3. 跟踪审计整改落实情况,督促相关部门完善制度、规范流程。
4. 参与公司内部控制体系建设与评价,协助完善风险管理机制。
5. 完成上级交办的其他审计相关工作。
二、任职要求
1. 本科及以上学历,审计、会计、财务、财务管理、经济学等相关专业。
2. 熟悉国家财经法律法规、企业会计准则及内部审计准则。
3. 具备扎实的财务、审计专业知识,能独立完成审计项目实施。
4. 具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力和职业操守。
5. 熟练使用财务软件及Office办公软件,工作认真严谨、责任心强。
6. 有国企、集团化公司、会计师事务所工作经验者优先;持有CPA、CIA、中级会计职称